Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Образцы, разъяснения, инструкция – все это вы сможете найти в нашей статье. Мы покажем вам, как легко и бесплатно можно заполнить декларацию 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика.

Как многие из вас уже слышали, на сайте Федеральной налоговой службы можно подключить себе виртуальный Личный кабинет налогоплательщика. Эта процедура удобна тем, что вам не надо за это платить.

Через Личный кабинет вы сможете сдать декларацию 3-НДФЛ и получить желаемые вычеты на жилье, лечение или обучение, страхование жизни или детские вычеты, и т.д. Мы вам хотим показать «на картинках», что за чем «нажимать», чтобы вам было удобнее разобраться.

Итак, начнем…

Личный кабинет налогоплательщика – если у вас его еще нет, то вы сможете прийти в любую налоговую инспекцию (которая ближе к дому) с паспортом и попросить, чтобы вам сделали регистрацию Личного кабинета. Инспектор возьмет ваш паспорт и зарегистрирует вас. Вам будет присвоен временный пароль, который вы потом сможете поменять на постоянный. А ваш логин – это уже ваш ИНН.

Ниже будут представлены «картинки», которые покажут пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ. Для удобства возьмем простой пример – представим, что у гражданина есть два места работы, он хочет получить вычет за жилье и на обучение своего ребенка.

Допустим, у этого гражданина
стоимость жилья составила 1 800 000 рублей, купил он его на вторичном
рынке и зарегистрировал право собственности на него 16 мая 2018 года.

Входим в Личный кабинет налогоплательщика (как показано на рисунке).

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться1 входим в Личный кабинет налогоплательщика

Далее, выбираем раздел «Жизненные ситуации»

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться2 Жизненные ситуации

Потом мы должны выбрать «Подать декларацию 3-НДФЛ»

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться3 Подать декларацию 3-НДФЛ Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться4 Выбираем способ подачи декларации — онлайн Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться5 Выбираем нужный год и отмечаем нужные ответы Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться6 Жмем клавишу Далее Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться7 Выбираем вид дохода (в России или нет) и жмем Далее Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться8 Выбираем вид вычета и отмечаем его (можно выбрать несколько видов вычета) Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться9 Чтобы внести данные по работе, надо выбрать источник Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться10 Со справки 2-НДФЛ переписываем данные о работодателе и жмем Добавить доход 11 Переписываем данные со справки 2-НДФЛ 12 Продолжаем вносить данные со справки 2-НДФЛ 13 Вносим вычет на обучение 14 Заполняем данные по имущественному вычету 15 После того, как мы внесли данные по квартире, прикрепляем подтверждающие документы и потом жмем клавишу Далее 16 Мы можем скачать декларацию и проверить визуально все данные

После того, как мы проверили визуально нашу готовую декларацию и прикрепили все необходимые документы, пакет документов можно отправить. Вносим пароль от электронной подписи (можно его сделать таким же, как и при входе в Личный кабинет налогоплательщика) и потом жмем клавишу «Подтвердить и отправить».

17 Отправка 3-НДФЛ

Все, ваши документы ушли в
налоговый орган.

Конечно, по ходу заполнения могут
возникать вопросы и сложные ситуации, которые в настоящей статье не были
расписаны. Пишите нам – мы сразу поможем вам разобраться.

А для тех, кому сложно самостоятельно сформировать пакет документов, предлагаем услугу по заполнению декларации 3-НДФЛ.

Friend me:

Источник: http://moy-nalog.ru/primer-zapolnenija-deklaracii-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-nalogoplatelshhika.html

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Оформление налогового вычета и подача 3-ндфл декларации посредством личного кабинета налогоплательщика.

Данное руководство подготовлено для людей, которые стремятся сберечь личное время и оформить социальный (обучение, лечение), либо имущественный (приобретение квартиры, дома, комнаты) вычет с помощью интернета. Налоговая специально создала личные кабинеты.

В них Вы оформляете декларацию и подтверждаете указанную информацию сканированными копиями документов. Ниже указана правильная последовательность выполнения всей процедуры.

 

Заходим на сайт  https://lkfl.nalog.ru/lk/. Для того чтобы авторизоваться в персональном кабинете, существует два варианта. 1 вариант: обратитесь в любую Федеральную налоговую службу. При обращении у Вас при себе должен быть паспорт и ИНН (копия, либо оригинал). По месту прописки будет достаточно одного паспорта 2 вариант: имея подтвержденную, в авторизованном центре, учетную запись на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ Вы можете войти в личный кабинет. Обратите внимание на то, что Ваша учетная запись должна быть полноценной. Если аккаунт подтвержден посредством почты России (данные были отправлены по почте), то следует обратиться в центр, который можно найти на данном сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra и заново подтвердить свою личность. При себе нужно иметь паспорт и оригинал СНИЛС. После подтверждения личных данных в данном центре Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Шаг No2

Для того, чтобы подписать документы в последующих пунктах, войдя в личный кабинет, Вы должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Чтобы его получить выбираете справа ПРОФИЛЬ.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No3

Следующим шагом Вам следует выбрать: получение сертификата ключа проверки электронной подписи.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No4

Затем из предложенных вариантов выпуска электронной подписи Вы выбираете наиболее подходящий. Ниже на изображении показаны 2 варианта. 1-й вариант: Ключ электронной подписи хранится на Вашем рабочей станции.

2-й вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No5

Советуем Вам выбрать вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Использовать первый вариант нет никакой необходимости, так как он имеет более сложную структуру и не используется физическими лицами.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No6

Внимательно проверьте правильно ли Вы заполнили все свои данные. Убедившись, что поля заполнены верно сформируйте пароль.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No7

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Системе нужно будет приблизительно 15 минут, чтобы сформировать пароль. Далее Вам следует обновить страницу. По завершению процесса у Вас внизу появится зеленая галочка с надписью «сертификат успешно выпущен». После этого приступаем к следующим действиям.

Шаг No8

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Следующим шагом Вы выбираете пункт: Налог на доходы физического лица и страховые взносы. Необходимый нам раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ. (img)

Шаг No9

В верхней части сайта нажимаем на: заполнить/отправить декларацию онлайн. (img)

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No10

После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В  варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

 

Шаг No11

Далее Вам следует выбрать файл, который Вы заранее подготовили в программе декларации в нужном формате (XML) и сохранили на Вашем компьютере. Как только нашли нужный файл нажимаете на кнопку ОТКРЫТЬ, а затем на кнопку ОК.

 

Шаг No12

После выполнения 11 шага Ваш документ загружен на сайт. Теперь нам нужно выбрать следующее: сформировать файл для отправки.

 

Шаг No13

После того как документ загружен на сайт, Вам следует дополнительно загрузить необходимые для подтверждения документы. Обязательно обратите внимание на то, что для каждого вычета, существует свой перечень документов. Чтобы загрузить нужный документ выберите: добавить документ.

 

Шаг No14

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ.

Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf. Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ. Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения. После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.

Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате.

Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%.

Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи.

Шаг No15

Как только загрузите все нужные для оформления документы, спускаетесь в самый низ страницы и в поле «пароль» указываете данные, которые были сформированы в 6 шаге при формировании сертификата. После введения пароля нажимаем на кнопку ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ.

 

Шаг No16

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

Читайте также:  Сдельно-повременная система оплаты труда – что это

 

Шаг No17

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу.

Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций.

Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

 

Шаг No18

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8.

В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки.

Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена.

Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки. Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите.

Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа. Праздничные дни так же учитываются.

Придерживаясь данной инструкции Вы самостоятельно, не выходя из дома можете отправить в налоговую инспекцию декларацию, сэкономив личное время. Так же в Вашем личном кабинете предусмотрена функция предоставления своих реквизитов.

Отправьте в налоговую заявление, указав в нем свои данные и ожидайте, когда инспекция перечислит на них денежные средства. Как подать заявление на возврат налога с реквизитами? Обратите Ваше внимание, данная функция становится активной только после появления статуса проверки: завершен.

Для того чтобы подать заявление с Вашими реквизитами, нам нужно в личном кабинете снова выбрать раздел 3-ндфл (шаг восьмой). В самом низу страницы выбираем: сформировать заявление на возврат. Следующий пункт: заполнение Вашего заявления.

Заранее возьмите реквизиты в банке и укажите их в последнем разделе «Указанную сумму необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам». Затем выбираете: сохранить и продолжить.

Когда загрузится следующая страница обязательно проверьте правильно ли Вы указали свои реквизиты. Далее, в поле пароль введите данные при получении сертификата. Эти данные Вы получили при выполнении шагов No6-7. После заполнения пароля, выбираете: отправить.

На этом оформление всех документов завершается. Ваша декларация и реквизиты отправлены. Теперь Вам следует ожидать принятие решения в течение 10 дней. По истечению этого срока заявление появится в списке. Денежные средства будут переведены на ваши реквизиты в течение 30 дней. Все данные Вы можете просмотреть внизу страницы.

Источник: https://vichet.info/oformit-nalogovyij-vyichet-i-podat-deklaracziyu-3-ndfl-cherez-lichnyij-kabinet-nalogoplatelshhika.html

Как заполнять налоговую декларацию 2018 за обучение в программе

Бумажный бланк 3-НДФЛ с множеством строчек может отбить у человека всякое желание подавать документы на налоговый вычет. В статье приведена пошаговая инструкция по заполнению декларации для возврата налога за обучение с помощью программы Декларация 2017. Это простой способ без лишних расчетов оформить все правильно с первого раза. Заполнение займет порядка 30-40 минут.

Кратко о вычете за обучение

На возврат денег из бюджета вправе рассчитывать гражданин, если он официально трудоустроен и платит со своей зарплаты подоходный налог 13% (далее — НДФЛ). Согласно законодательству следующие затраты подпадают под вычет из налогооблагаемой базы:

  • Свое обучение, проводимое в любой форме (заочное, вечернее и др.);
  • Образование родных или опекаемых детей, сестры/брата (до 24 лет), если они обучаются по очной форме.

Предельная величина вычета на себя или брата/сестру — 120 000 руб. в год. Расходы выше указанной суммы в расчет возмещения не идут.

Однако в этот лимит засчитываются также другие социальные траты (например, лечение, взносы на будущую пенсию). Вычет за обучение детей ограничен 50 000 руб. за каждого ребенка в общем на обоих родителей.

По факту из бюджета вернут 13% от задекларированного вычета в пределах лимита, но не больше, чем реально перечисленный в отчетном году НДФЛ.

Важно! В вычет заносится финансирование не только высшего образования, но и занятий в школе, образовательных кружках, детском садике, на курсах вождения или иностранного языка и др. При этом совершенно не имеет значения, государственная это организация или частная. Главное, чтобы у нее была лицензия.

Документы для заполнения декларации

Для оформления вычета нужно пойти в налоговую и написать заявление на возврат НДФЛ. Однако сначала необходимо собрать документы и заполнить по ним декларацию 3-НДФЛ. Очень удобный сервис для этого — программа Декларация 2017.

Вам понадобятся:

  • Личный паспорт;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ (запрашиваете ее в бухгалтерии у работодателя);
  • Платежные документы с суммами расходов.

Важно! Справка о доходах и чеки должны быть за тот год, за который подается декларация. Подготовив все документы, можно приступать к работе в программе.

Заполнение условий

  • На стартовой странице программы необходимо задать общие условия для заполнения декларации.
  • Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться
  • Заполняем последовательно сверху вниз:
  1. Выбираем Тип декларации 3-НДФЛ.
  2. Указываем код инспекции по месту жительства. Ее реквизиты можно уточнить на официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru, забив свой домашний адрес. Сервис выглядит так:

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

  1. В строке «Номер корректировки» ставим «0», если подаем декларацию первый раз за год.
  2. Код ОКТМО заполняется по специальному Классификатору. Чтобы не напутать, воспользуемся тем же сервисом, что и в п.2.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

  1. В строках «Признак налогоплательщика» и «Имеются доходы» уже стоят значения по умолчанию. Оставляем их без изменения.
  2. Если вы планируете нести декларацию не лично, в строке «Достоверность подтверждается» указываем ФИО и паспортные данные представителя.
  3. Итого страница должна принять следующий вид:

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Оформление сведений о декларанте

Вторым шагом заполняем вкладку «Сведения о декларанте»:

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Для ее оформления понадобится паспорт и ИНН. Если вдруг свидетельства нет под рукой, узнать номер своего ИНН можно, воспользовавшись специальным сервисом на сайте ФНС service.nalog.ru Там только потребуется ввести свои паспортные данные.

При заполнении вкладки не забудьте внизу страницы указать контактный номер телефона. Так с вами смогут связаться сотрудники налоговой и уточнить информацию в случае каких-то вопросов.

В итоге получается такая заполненная страница:

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Отчет о доходах

Для заполнения следующей вкладки, «Доходы, полученные в РФ», все сведения берем из справки 2-НДФЛ. Обратите внимание, что должна быть выбрана ставка 13%.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Порядок действий:

  1. Кнопкой «+» добавляем новый «Источник выплат».

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

  1. В появившемся окне заполняем информацию о своем работодателе.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

  1. С помощью кнопки «+» помесячно переносим данные о полученном доходе из справки 2-НДФЛ в программу с указанием всех кодов.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

  1. Внизу заполняем сумму общего полученного дохода и исчисленного налога за год (тоже берем из справки). В итоге должна получиться примерно такая таблица.
  1. Если работодателей несколько, повторяем все с п.1. В этом случае итоговые значения указываем по суммам всех справок о доходах за год.

Наконец, остается заполнить только информацию о запрашиваемых вычетах. Выбираем соответствующую вкладку. Налоговые вычеты за обучение относятся к категории социальных, поэтому сразу переходим на нужную позицию.

Дальнейшее заполнение зависит от того, какие именно вычеты заявляются:

  • В левой части в строке «свое обучение» указываем сумму, израсходованную на себя или учебу брата/сестры;
  • Справа при помощи кнопки «+» прописываем траты на обучение детей, отдельно по каждому ребенку.

Важно! Все цифры должны совпадать с тем, что написано в договоре на обучение и указано в платежных документах. В программу заносятся только те расходы, которые были сделаны в отчетном году (в нашем случае – в 2018). Проверяем даты по квитанциям.

Допустим, в 2018 заявитель посещал курсы немецкого языка и потратил на них 45 500 руб. Также он оплатил дополнительные уроки для двух детей школе по 31 500 руб. за каждого. Значит, заполняем обе колонки декларации.

Читайте также:  Виды трудовых договоров: по срокам действия и другим особенностям

Важно! Получить вычет возможно до окончания года. Для этого нужно обратиться к своему работодателю. Те, кто воспользовался таким способом, при заполнении декларации дополнительно указывают в программе сумму социальных вычетов, которые им предоставил работодатель.

Проверка и печать

После того, как заполнены все строчки, остается проверить правильность оформления документа целиком. Нажимаем соответствующую кнопку. Если программа найдет какие-то несоответствия, она предложит исправить ошибки. Если все нормально — сообщит об успешной проверке.

Нажав кнопку «Просмотр», в появившемся новом окне можно увидеть, как будет выглядеть документ в распечатанном виде. Примечательно, что программа сама формирует нужное количество листов декларации и рассчитывает сумму налога, подлежащую возврату из бюджета.

Так, в рассмотренном примере общие расходы заявителя, заявленные на вычет, составили 108 500 руб. Сумма налога, которую ему вернут из бюджета, равна 14 105 руб. (108 500 × 13%).

Список сопроводительных документов

Декларация заполнена и распечатана. Теперь нужно собрать весь пакет документов. Помимо самой 3-НДФЛ потребуется:

  • Справка 2-НДФЛ;
  • Копия договора на обучение и всех доп. соглашений к нему, если были изменения стоимости услуг;
  • Копии документов (квитанции, платежки, чеки), подтверждающих расходы.

Проверьте, чтобы в договоре или доп. соглашении была прописана стоимость и форма обучения, присутствовали реквизиты лицензии.

Если финансировалось обучение третьего лица, дополнительно понадобятся:

  • Документы о родстве (свидетельства о рождении, договор об опекунстве и др.);
  • Справка об очной форме обучения;

Внимание! Для вычета договор и платежные документы должны быть оформлены на одно лицо — того, кто подает декларацию. Стоимость обучения, указанная в договоре, должна совпадать с суммами в платежных документах.

Итоги

Работа в программе Декларация 2018 дает ряд преимуществ по сравнению с обычным бумажным бланком:

  • Все данные указываются один раз и разносятся по нужным строчкам;
  • Расчет суммы к возврату происходит автоматически;
  • Программа проводит проверку правильности заполнения.

Источник: https://proga3ndfl.ru/vychetu-za-obuchenie/

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ СервисПрограмма для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.

  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.

  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации — эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html

Программа для заполнения 3 НДФЛ, как заполнить декларацию 3 НДФЛ в программе

Несколько лет назад была разработана программа для заполнения 3 НДФЛ. В нее нужно вводить исходные данные, а она автоматически высчитывает налог. Программа бесплатного заполнения декларации 3 НДФЛ называется «Декларация».

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Налоговая программа для заполнения 3 НДФЛ

  • Документ для налоговой формы 3 НДФЛ должны заполнять физические лица, если у них есть дополнительные доходы (кроме основного, который указывается работодателем в декларации 2 НДФЛ).
  • Кроме того, обязательно подать декларацию до 2 мая должны индивидуальные предприниматели (если пользуются общей системой налогообложения), адвокаты и иностранные граждане, которые работают в России.
  • 3 НДФЛ нужно оформить, если нужно вернуть часть уже уплаченного налога – то есть налоговые вычеты.
  • Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2019 года.
  • Если справку 2 НДФЛ заполняют бухгалтеры, которые знают тонкости заполнения налоговых документов, то с декларацией 3 НДФЛ нужно разбираться самостоятельно.

Программа «Декларация» существенно облегчает процесс заполнения. Скачать ее можно на сайте Федеральной налоговой службы и на некоторых сторонних сайтах. Программа бесплатная.

Альтернатива программы – заполнение декларации в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой. В этом случае можно обойтись без скачивания.

Наличие программы не означает, что нельзя заполнять декларацию классическим способом – от руки на бумажном носителе.

Программа поможет избежать ошибок. Еще один ее плюс: итоговый вариант можно сохранить на флешке и показать его налоговому инспектору. Если он нашел ошибку – не нужно переписывать весь лист (в декларации не может быть исправлений). Исправленный вариант можно быстро распечатать и оставить в инспекции.

Читайте также:  Отзыв из отпуска по производственной необходимости, без перерасчета отпускных, как оформить

Программа для 3ндфл для налогового вычета – как пользоваться

Инструкция по заполнению 3 НДФЛ в программе

Для работы с программой необходимо будет иметь документы для налоговых вычетов.

Самая ответственная задача, от которой зависят все дальнейшие расчеты, – это заполнение исходных данных. Нужно записать данные в трех обязательных блоках:

  1. Задание условий. Вводится тип декларации, номер налоговой инспекции, признак налогоплательщика, тип доходов. Примеры номеров налоговых находятся на сайте ФНС.
  2. Сведения о декларанте. Нужно переписать сведения из паспорта. Замешательство может вызвать только код ОКТМО ­­­– цифровой код, необходимый для обозначения населенных пунктов. На помощь опят придет сайт ФНС с инструкцией по коду.
  3. Доходы, полученные в РФ. Понадобится справка 2 НДФЛ, чтобы списать с нее все данные работодателя (ИНН, ОКТМО и другие данные). Из этой же справки нужно будет переписать данные о доходах помесячно с указанием удержанных налогов.

Следующие разделы будут касаться налоговых вычетов. Они группируются так: имущественные вычеты, стандартные и социальные.

Если гражданин приобрел недвижимость – ему нужно заполнять вкладку «Имущественные вычеты». Если нужны вычеты на несовершеннолетних детей или детей-инвалидов – «Стандартные вычеты». Если человек потратился на дорогостоящее лечение или добровольное страхование – «Социальные вычеты».

Обратите внимание, что вычеты на детей часто оформляет работодатель в справке 2 НДФЛ. В таком случае их не нужно дублировать в рассматриваемой декларации.

После заполнения электронного образца декларации нужно распечатать документ и отвезти в налоговую инспекцию.

Образец заполнения программы 3 НДФЛ тоже можно посмотреть на главном сайте-помощнике – портал ФНС РФ.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Команда Bankiros.ru

1 274 просмотра Подпишитесь на Bankiros.ru

Предыдущая статья

Как заполнить 3 НДФЛ?

Следующая статья

Как заполнить 3 НДФЛ при продаже автомобиля?

Источник: https://bankiros.ru/wiki/term/programma-dla-zapolnenia-3-ndfl

Программа для заполнения 3-НДФЛ — как использовать, сохранять в нужном формате

В век развития цифровых технологий совершенствуются формы и регламенты документооборота между государственными и частными структурами, а также физическими лицами.

Так, если ещё 20 лет назад для того чтобы отправить письмо, необходимо было его написать его от руки, запечатать в конверт, воспользоваться услугами почтовых служб и ждать до 2 недель, пока оно дойдёт до адресата, сегодня же достаточно воспользоваться электронной почтой, и большой объём информации преодолевает десятки тысяч километров за считанные секунды. Не исключение в этом прогрессе и усовершенствованная форма подачи декларации 3-НДФЛ в налоговые органы.

Программы для подачи 3-НДФЛ

Созданием и апгрейдом программного обеспечения для налоговиков, упрощающим жизнь физических лиц, ИП и юридических лиц, занимается специально созданный Главный научно-вычислительный центр ФНС, который имеет свой официальный сайт. При помощи данного портала каждый заинтересованный может зайти на сайт и скачать интересующую его версию 3-НДФЛ программы «Декларация».

Преимущества программного обеспечения

Код вычета НДФЛ в справке 2 НДФЛ

Преимущества программного обеспечения «Декларация» налицо:

  • Прежде всего, налогоплательщик не должен себя утруждать распечаткой на принтере объёмного документа в 19 листов, а все страницы к заполнению в один налоговый период представляются крайне редко, так как совокупность всех возможных доходов для уплаты налога и расходов для получения вычета по НДФЛ крайне редки в налоговой практике, потому и декларированию они не подлежат.

Программа для составления 3-НДФЛ

Обратите внимание! Однако при заполнении и предоставлении декларации в классической форме заявитель обязан исследовать все листы бланка, ставить прочерк на тех, которые он не должен заполнять, что в итоге может его вконец запутать.

  • В случае же с составлением при помощи интерактивной программы для заполнения декларации для налоговой он имеет возможность при помощи кнопки «Пропустить» заполнить только нужные ему листы, после чего система автоматически генерирует декларацию в урезанном виде, от чего она не теряет свою юридическую силу.
  • Как заполнить 3-НДФЛ в программе? Наличие пошаговых инструкций к заполнению документов, которые можно скачать повсеместно в интернете, если dвести в «Яндексе» соответствующий поисковый запрос, после чего в результатах поиска выскакивают искомые тексты, например, как здесь.

Налоговый вычет программа формирует практически автоматически, путём автоматического подсчёта количества уплаченных подоходных налогов и затрат, понесённых на покупку жилья. К тому же она может сформировать по требованию налогоплательщика имущественный вычет сразу за 3 года, например, в 2018 году – за 2015, 2016 и 2017 года.

  • Программа для заполнения 3-НДФЛ привязывается к личному кабинету налогоплательщика на сайте, что позволяет синхронизировать личные его данные с титульным листом электронной версии 3-НДФЛ. Эти действия полностью исключают наличие ошибок, в отличие от декларации, составленной от руки.
  • Интерактивная программа для заполнения налоговой декларации включена в реестр информационных ресурсов, предоставляемых государством бесплатно.
  • Копию документа всегда можно сохранить на жёсткий диск и внешний информационный носитель, а также распечатать для формирования собственного архива физлица или юрлица. Данные файлы обычно сохраняются и открываются в формате pdf и xml.

Описание купленного недвижимого имущества в программе

Обратите внимание! Многие юридические лица обязаны сдавать налоговую отчётность только в электронном виде.

Данные требования выдвигаются по отношению к компаниям с большим штатом сотрудников и солидными имущественными активами на балансе, так как бумажный документооборот представляет собой целую гору макулатуры, занимающей много места в архивах ИФНС, а все документы она обязана хранить минимум 3 года с момента окончания проверки.

Однако физическим лицам, ИП и небольшим юрлицам на упрощённой системе налогообложения (УСН) пока ещё разрешается предоставлять декларации в нецифровой форме.

В данном случае они скачивают пустые бланки документов в форматах xml или pdf, после чего либо распечатывают их и заполняют печатными буквами от руки по образцам, либо в электронных таблицах excel в печатном виде с последующей распечаткой, подписанием и отправкой на камеральную проверку.

Налоговая декларация программа под одноимённым названием, предназначенная специально для заполнения формы 3-НДФЛ – ее можно скачать совместно с подробными инструкциями также на официальном сайте ФНС.

Окно на сайте ФНС, где можно скачать программу 3-НДФЛ

Недостатки 3-НДФЛ программ

Код вида документа в декларации 3-НДФЛ

В сегодняшнем понимании для большинства налогоплательщиков сама по себе программа недостатков практически не имеет, однако для определённой группы населения электронная форма заполнения вызывает ряд сложностей.

  • Во-первых, в нашей стране до сих пор осталась незначительная категория граждан, не умеющих работать на ПК, и, естественно, не имеющих выхода в интернет. Для данного типа населения скачивание и заполнение программы вызовет массу технических сложностей и возникновение ошибок. Поэтому для указанных граждан проще всего будет при необходимости сдачи 3-НДФЛ воспользоваться услугами профессиональных посредников, заплатив определённую оговоренную сумму, либо заполнить декларацию так, как они привыкли.
  • Во-вторых, каждая новая версия программы предъявляет к ПК всё более высокие аппаратные требования, что не могут себе позволить многие организации и физические лица. В связи с этим обновлённые версии программы могут стать несовместимыми с имеющимся у пользователя программным обеспечением его компьютера. Однако специалисты ГНИВЦ стараются выпускать новые версии максимально универсальными.
  • В-третьих, слишком интенсивная и быстрая работа по ежегодному обновлению программ для составления деклараций 3-НДФЛ без надлежащего тестирования и в условиях нехватки времени на исправление ошибок обязывают разработчиков выпускать достаточно «сырой» продукт в пользование. Следом к нему с течением времени – дополняющие модули, которые по мере их выхода в свет публикуются на сайтах, подлежат скачиванию и установке, и обязывают пользователей постоянно следить за обновлениями на портале.
  • Последняя, и одна из главных проблем – это возможность промышленного шпионажа в Сети. Если личный ПК или головной сервер предприятия не обладают должной степенью защиты от внешнего внедрения, то любые данные в Сети могут быть подвергнуты атаке и попасть в руки недоброжелателей с наступлением нежелательных последствий, чего совершенно точно не будет при заполнении старым способом.

Однако все перечисленные недостатки в большинстве своём всего лишь предрассудки прошлого, и с каждым годом в РФ появляется всё больше налогоплательщиков, использующих специализированные программы для сдачи своих налоговых отчётностей в органы ФНС.

Главная страница сайта ГНИВЦ ФНС

3-НДФЛ программа, несомненно, улучшает качество работы налогоплательщиков, а также способствует скорейшей обработке данных инспекцией ФНС онлайн, что приводит к значительному росту прогрессивных взаимоотношений граждан с государством, минимизации ошибок при предъявлении налоговых требований и усилению контролирующей функции населения со стороны налоговых органов.

Источник: https://shtrafsud.ru/prochie-shtrafy/3-ndfl-programma.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector